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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 20204e20049 del 29 08 2020 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132C79B50</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 461/A del03/04/2020  AXIOS FIRMA DIGITALE REMOTA SINGOLA-MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172D6244A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 48 del  20 06 2020 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232A8BA2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 10025/P del 20 12 2019 per acquisto materiale facile consumo sc Infanzia e Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 4 del 25/08/2020per saldo sul progetto suoniamo la città </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07998481217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TEMA ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07998481217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TEMA ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z272FF6359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento corrispettivo contratto professionale prot N 3692 VII2 del 18 dicembre 2020 per Sportello di Ascolto Psicologo dicembre 2020  gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRJMNN86L63E131Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJANO MARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRJMNN86L63E131Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJANO MARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292BB8405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 201925 del 28 01 2020 per acquisto biglietti viaggi in INGHILTERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05473451002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FABBRICA DEI SOGNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05473451002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FABBRICA DEI SOGNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z292DA2CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 15 07 2020 per riprese alla realizzazione videoclip di fine progetto  per chi crea modulo suomiamo la città</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTRNTN73R15H703E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTARI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTRNTN73R15H703E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTARI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2B2C07658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto pagamento fattura n 3 del 14 06 2020 per attività di responsabile della protezione dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08191071219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WICODE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08191071219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WICODE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2576F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 862 del 14 02 2019 per assicurazione alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2BA77DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 125 del 31/10/2020 per canone di sorveglianza mese di OTTOBRE 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2D3240A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 5 del 19/10/2020 per servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2F8FFF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura N 03125 del 11 12 2020 per corso online di formazione su pensioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2BA733A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8720042514 del 01/04/2020 relativo spese postali mese di FEBBRAIO 2020 Rendiconto 2105522865</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422FA6D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura N 118 2020 del 15 12 2020 Lavori Sistemazioni LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4D2D9B8E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamentofattura n 3bdel 14 07 2020 per per produzione vieo e montaggio video  clipmusicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07998481217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TEMA ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07998481217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TEMA ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572DA8978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 7 del 14 07 2020 per trasporto di materiale didattico e strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95128500634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPONE BUNGT E BANGT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95128500634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPONE BUNGT E BANGT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572ECF877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 98 del 09 11 2020 per acquisto beni SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582F69B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  fattura n 15 del 24/11/2020 pe formazione covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGIDNR48B26L245W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING DONNARUMMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGIDNR48B26L245W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING DONNARUMMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592EE8CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 105/2020 del 21/11/2020 per acquisto marcatempo RILEVATORE DI PRESENZA I980</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2F69C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1635 del 26/11/2020 per acquisto di n 9 termoscanner correlato di segnaletica trepiedi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2605.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2605.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2CB78AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 20PAS0005877 del 30/04/2020 per acquisto pacchettohosting Easy canone annuale per sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662C88381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 93/B del 28/03/2020 per corso di formazione on line PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672B8CDE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 17 01 2020 per acquisto materiale  per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04635350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Esposito s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04635350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Esposito s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2958B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n del  per noleggio fotocopiatrice a colori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702B9B1D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 57 del 02 07 2020 per contratto di assistenza tecnica 2020 e di amministratore di sistema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722BE2F79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 37 B del 01 02 2020  per corso di formazione Programma annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762B8A2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 20204e01247 de 15 01 2020 per acquisto carta formato A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 543 del 31 01 2020 per acquisto materiale di facile consumo per attività del PTOF INCLUSIVAMENTE CREO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 11 del 28 01 2020 per acquisto antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2E1C674</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 31/08/2020 per compenso in qualità di revisore dei conti per il progetto per chi crea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZZNSFN79A64L845T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOZZINO STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZZNSFN79A64L845T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOZZINO STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C2E7EACE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 5 del 23/10/2020 per acquisto duplicazioni chiavi scuola a coll scol</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05624060652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE NUNZIO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05624060652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE NUNZIO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E2F90428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura N FVL2307 del 16 12 2020 per seminario online passweb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2F69CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1633 del 26/11/2020 per acquisto materiale per pulizia covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z902B86A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 13 01 2020 per visita guidata la villaggio di babbo natale del 09 12 2019 greenland</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z902B9D4EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 30 01 2020 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06138320632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06138320632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902C87B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 28 del 25/03/2020 per acquisto materiale informatico cavi per lim alunni e segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932CD779D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n VE32 del 30/04/2020 pe acquisto di n 8 tp link router 4g wifi n 150 mt7200 alunni privi di connessione in emergenza covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2E4918E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 65 del 30/09/2020 per acquisto materiale di puliza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12E5A81B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 26 del 28/09/2020  pavin per acquisto materiale igienico sanitario dispenser con gienizzante zervbini igienizzanti colonnine e atomizzatori per sede succursale e plesso Via Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08930881217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08930881217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIN SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18040.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18040.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62DAA1B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 91 del 21 07 2020 per acquisto strumenti musicale nell'ambito del progetto perchicrea suoniamo la città</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1570.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72D780F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 18 del 22 06 2020 per incontri con gli artisti in piattaforma on line</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOSGUARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOSGUARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72D7CE63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 21 del 30 06 2020 per acquisto visiere parafiato e termomeetro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08817611216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SPALLETTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08817611216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SPALLETTA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72EC4217</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura preventivo del 22/09/2020 visite effettuate il 28/09/2020 per sorveglianza sanitaria lavoratori fragiili </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92CCA059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 42 del 04/05/2020 per acquisto di n 13  notebook lenovo intel 4000 4gb 256ssd</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBAZE672FO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura ordine n 13 del 17/09/2020 acquisto materiale sanitario mascherine FFP2 termometri digitali e visiere parafiato per tutti i docenti e ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO CAVALIERE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO CAVALIERE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1445.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF29588F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n A20020191000051537  del 31 12 2019 per canone fotocopiatrice docenti ATRIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32E0D027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8 del 25/08/2020 per 2 acconto progetto suoniamo la città</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95128500634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPONE BUNGT E BANGT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95128500634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPONE BUNGT E BANGT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42EC4210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura preventivo del 22/09/2020 per corso di formazione COVID 19 personale docente e ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTCRI73T06C129B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De SETA CIRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62D9B922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 91 del 16 07 2020 per realizzazione video e messa in onda servizio televisivo via web </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07495431210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>videoinformazioni societa' cooperativa arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07495431210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>videoinformazioni societa' cooperativa arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72F6B3A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  fattura n 1634 del 26/11/2020 per acquisto carrelli pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTRFL75P10C129C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONICOLA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2C0919C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 312 A del 21 02 2020 per rinnovo pacchetto suite diamond inclusa di aggiornamenti ed assistenza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2D7B1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 731/ADEL 21 lUGLIO 2020 PER ACQUISTO SOFTWARE PAGO IN RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31EB507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n A20020191000051536  del 31 12 2019  per noleggio fotocopiatrice scuola infanzia succursale e via napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32D1CE16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 5111 del 03/06/2020 per contratto assistenza oftware libri di testo anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42F47799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 766 del 10/11/2020 per sanificazione sede e succursale con palestra e spazi esterni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05120200638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SUD INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05120200638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SUD INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92BE27F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 20f040000241 del 10 02 2020 per acquisto libri corso Inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92FC687A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura N 95 PA del 19 12 2020 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2A45B54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 3 del 18 01 2020 per acquisto lampada e cavi HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2D63A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 321 DEL 20 07 2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO IGIENIZZANTE PER LE MANI AMUCHINA iva esente art 124 dl 34 del 19 05 2020 covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>medikron srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>medikron srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2E195E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 194 del 14 09 2020 per acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12D6F4AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 13 del 03 047 2020 per lezione videoconferenza sul funzionamento meccanico del pianoforte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07019800635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTARPINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07019800635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTARPINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12E0EFC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 75 del 22 09 2020 acquisto n 1 tablet e notebook per dad</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>646.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22CA469B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 30 del 13/04/2020 per acquisto tablet samsung ts585r per DAD alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22CA5746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n VL 646 del 09/04/2020 per acquisto TPLINK ROUTER 4G WIFI N150 M7200 e tim card due mesi 50giga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62E6733F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 238 del 10/09/2020 per acquisto attrezzature sicurezza per il personale ata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO CAVALIERE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO CAVALIERE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>771.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72C4610D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 50 del 04 03 2020 per acquisto materiale musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12CFF6B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8 del 25/05/2020 per manutenzione e aggiornamento sito web annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05992261213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET PROFILE SAS di Aiello Rosa & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992261213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET PROFILE SAS di Aiello Rosa & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZO2671B53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 199303020 DEL 24 07 2019 COSTO COPIE A COLORI DAL 01 07 2019 AL 22 07 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZZD2B477DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 113 del 30/0/9/2020 canone servizio di vigilanza da Gennaio 2020 a Settembre2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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