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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-11</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 82 del 29 10 2018 su azione 3 PNSD per ampliamento rete lan wlan e materiale software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 8833 del 30 11 2018 per acquisto materiale di facile consumo scuola dell infanzia via Napoli e via P Carrese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n 7054 del 11 12 2017 cancelleria Sc infanzia Via Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>503.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 59 del 13 07 2018 per acquisto lampade su lim </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>465.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 47 del 09 02 2018 per seminario formazione salerno su PASS WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 13 del 29 /0 8/ 2018 per acquisto materiale di pulizia inizio anno scolastico</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>701.75</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>701.75</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 618 del 19 04 2018 per PLANETARIO del 19 04 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fattura n 40 del 09 02 2018 per acquisto bolletini conto corrente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 56 del 02 10 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UFFICIO E SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06053951213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO E SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>84.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>84.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA CONTRATTO DI VIGILANZA SCUOLA DITTA CIVIN NOVEMBRE-DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8 del 16 02 2018 per acquisto antivirus e Flashstart cloud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>472.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2138CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt n 467 del 30 11 2017 spettacolo il piccolo principe del 29 11 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04935121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04935121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53183DED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 179200241 del 5 gennaio 2017 per costo copie scuola infanzia via Carrese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>880.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.62</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 100 del 03 12 2018 per acquisto n 2 tablet pc </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5924B8B3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  incarico DPO per regolamento UE 679/2016 da Giugno 2018 a Agosto 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D239A1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 7 del 13 06 2018 per visita didattica del 16 05 2018 scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E25B512A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1 del 05 12 2018 per acquisto materiale spugna vestiti cavaliere scacchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMNGL85H50C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA ANGELA SARANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMNGL85H50C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA ANGELA SARANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6721BBFCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1L del 18 01 2018 per acquisto radio plesso sc infanzia Via P Carrese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA EXPERT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C243D8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 71 del 08 08 2018 per acquisto stasmpati e registri inizio anno scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F22ACC44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 492 A del 21 03 2018 per contratto assistenza axios diamond</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7025DF2B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 368 del 30 11 2018 acquisto materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR SAS DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR SAS DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7422D0358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1818 del 10 12 2018 responsabile RSPP anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGIDNR48B26L245W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING DONNARUMMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGIDNR48B26L245W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING DONNARUMMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D25A3F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8832 del 30 11 2018 per acquisto materiale facile consumo sc  cod</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8021EFD29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo plesso sc infanzia via  p carrese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8123F3718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n A18PAS0008737 del 30 06 2018 per dominio sito web scuola passaggio da punto gov a punto it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822514450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pAGAMENTO QUOTA PER NOMINA rpd ACCORDO DI RETE PROT N 4349 1 8 DEL 30 07 2018F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90044710631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VITRUVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90044710631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VITRUVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841FFAAFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 172 del 26 02 2018 per progetto Arte e Scienze del 23 02 2018 a Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DEGLI SBUFFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03508451212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEOBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03996741215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCHERINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05049490633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCENIC TRAVEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DEGLI SBUFFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03508451212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEOBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03996741215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCHERINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05049490633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCENIC TRAVEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese per vigilanza sede centrale mese di novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 9 del 09 05 2018 per manutenzione e aggiornamento sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTEPFL80S08C129G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET PROFILE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n321/PA del  15 03 2018  per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 117E DEL 12 05 2018 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE Toscana Firenze dal 09 05 2018 al 11 05 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24168.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9423A7497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 10 del 21 05 2018 materiale di poulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE  MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE  MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D1C0D936</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEA BUSINESS LINEA ADSL FIBRA UFFICI DI SEGRETERIA E LABORATORI CANONE DAL 0 05 2017 AL 14 07 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F2585831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pAGAMENTO FATTURA N 226 PA DEL 16 11 2018 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1236E260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 186 del 14 05 2018 per spettacolo in lingua inglese Robin Hood</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04935121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04935121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc Coop Sociale Megafono Verde ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA721B18BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 5 PA del 05 02 2018 per iscrizioni  brochoure a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103491217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA IL CUCCIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103491217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA IL CUCCIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82195406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8718094419 del 19 03 2018 rendiconto 2096196246 identificativo contratto 30113775001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB203726F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SUBENTRO DRIGENTE SCOLASTICO PER PROGRAMMI AXIOS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2626AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n A16 del 0612 2018 per acquisto biglietti andata e ritorno LONDRA dal 3 al 10 03 2019 n 17 biglietti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03348231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURRERI VIAGGI SAS DI ENZA CURRERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03348231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURRERI VIAGGI SAS DI ENZA CURRERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB922FA2EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 3 18 del 28 03 2018 per spettacolo fantasia lumiere del 16 03 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95221360639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOCAZIONI CREATIVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95221360639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOCAZIONI CREATIVE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF232DD20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n VE051 2 del 18 04 2018 per visita guidata museo delle scienze Portci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA FEDERICO II CENTRO MUSEALE PORTICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA FEDERICO II CENTRO MUSEALE PORTICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF24398CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 93 del 5 10 2018 peer esami cambridge a s 2017 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93013330639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IRFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93013330639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IRFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2964.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422CE4F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 01pa del 22 03 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06429321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASTRO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06429321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASTRO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52360997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n A18PAS0007507 del 31 05 2018 per n ordine MO10344415</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6202F654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMAZIONE RSPP SICUREZZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC725F8A7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 63 del 16 11 2018 per fornitura e posa in opera grata di ferro laboratorio musicale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468410658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRIDEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468410658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRIDEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2619BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 8 del 06 12 2018 per spettacolo al supercinema del 3 12 2018 scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DEGLI SBUFFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DEGLI SBUFFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31EB507F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1137908667 del 22 05 2017 Costo copie Via Napoli e Via P Carrese dal 27 06 2017 al 30 06 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52180220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IMPONIBILE FATT -----   Materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD23231C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 520 del 12 04 2018 visita guidata citta della scienza del 12 04 2018 fattura n 519 del 12 04 2018 per ingresso planetario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2283DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 17 del 12 03 2018 per OPERA DOMANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91007480642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DOMANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91007480642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DOMANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3010.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE122C441E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 373/A del 05 03 2018 intervento area inventario da Argo ad Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE125AB643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 99 del 06 12 2018 pe memoria ram da 4gb e spostamento n 2 lim</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8232842B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 3309 del 23 04 2018 perordine maeriale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03394891216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUEEN MEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03394891216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUEEN MEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 22 del 12 06 2018 per acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA IL CUCCIOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03103491217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA IL CUCCIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>47.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/PA del 15/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. IPPOLAND</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>438.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 11 del 16 11 2018 per uscita didattica de 14 11 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>90071440631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD IPPOLAND</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1528.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1528.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pgamento fattura n 7E del 27 11 2018 spettacolo supercinema del 19 11 2018 FACEBULLING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RCLVTT67P69C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPIEMME INTERNATIONAL PUPPETS MUSEUM SRL DI ERCOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCLVTT67P69C129P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPIEMME INTERNATIONAL PUPPETS MUSEUM SRL DI ERCOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF822E8EC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamentocompenso netto esperto esterno corso CAMBRIDGE A S 2017 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BELLAVITI ANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUONOCORE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIRILLO FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIRILLO GENNARO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CESARANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANZI MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTORANO AGOSTINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCNMR63R59B980Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCOLO ANNAMARIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNPQL51B04L245K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADUANO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALOMBA ANNUNZIATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANTANIELLO GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNA61B63C129Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLAVITI ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCGPP60P21C129J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUONOCORE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLFNC66R44G813Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGNR57B17B076B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRILLO GENNARO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGPP63A18E131X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGLGU62E27B077I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO LUIGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZMRA65A18F839H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNRRA60A62F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI AURORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTGTN57R05C129S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTORANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCNMR63R59B980Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCOLO ANNAMARIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PDNPQL51B04L245K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADUANO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMNNZ54C61I483U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALOMBA ANNUNZIATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTGPP57A42L245W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTANIELLO GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3780.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF922E8F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento esperto esterno per prestazione d opera con contratto 131 IV 5 del 15 01 2018 per lezioni di lingua inglese madre lingua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGDS66M42Z114Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROVATO GILDA SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TROVATO GILDA SILVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1732.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1732.73</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
