<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-20</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icfdicapua.gov.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/contratti2015.xml/gare2015.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z0B165B1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 170 2015 del 27 ottobre 2015 per materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBRPLA62T03H943J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTAZZI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBRPLA62T03H943J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTAZZI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131386718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.104 del 6/3/2015- esami cambridge marzo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05669261215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio IFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05669261215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio IFORM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131564AAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 138 del 20-07-2015 -materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06657811219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA COTTICELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06657811219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA COTTICELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19137DE77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 63 del 16/06/2015 - materiale  per hardware alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A129E6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 5/2015  del 08/02/2015- canone anno 2015per FLASHSTARt cloud  scuople pa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2215DECDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n PA 13 DEL 22 SETTEMBRE 2015 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05157171215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA IGIENE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C161FF40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 280 del 28 ottobre 2015 per diplomi manifestazione organizzata con i Vigili del fuoco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04723881217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04723881217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO STAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D14B7A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento Dirigere ed Amministrare la scuola a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1382053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 12E del 5/03/2015 - visita guidata Napoli  27/02/2015 attivitá sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6298.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6298.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4312A90DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Regolazione premio assicurazione integrativa alunni anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA-GAM SERVIZI SRL- DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA-GAM SERVIZI SRL- DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B156677E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 72 del 17-05-2015 - materiale tecnico per pc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591380BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 3 del 12/06/2015 - lezioni teatrali mese di aprile maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90010620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  ATTIVITA  TEATRALI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90010620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  ATTIVITA  TEATRALI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5913820BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese per lezioni di teatro per i mesi dicembre 2014 e  gennaio 2015 - convenzione prot n. 5523 del 01/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90010620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  ATTIVITA  TEATRALI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90010620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  ATTIVITA  TEATRALI SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3239.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3239.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C12A9219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatture anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2648.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2648.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73145FE2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3L del 4/5/2015 - acquisto fax per suola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76613847E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.100-2015 per contratto di assistenza tecnica e di manutenzione anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8014B963A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 196 del 5/6/2015 - Materiale per esami</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86155DC7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 396 del 25 settembre 2015 per acquisto registri di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04954821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE CERBONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z97010DE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese postali ottobre, novembre e dicembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste italiane anticipi e depositi filiale di Napoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste italiane anticipi e depositi filiale di Napoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5163583E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 001594 PA del 6 ottobre 2015 per acquisto carta RDO in MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61674A65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 96-2015 per materiale LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1528582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 330 del  07-07-2015 - spese esami CAMBRIDGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05669261215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio IFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05669261215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio IFORM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4634.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4634.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB112F2AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.902 del 24/03/2015 - materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP 88 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP 88 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB156E5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 780 del 20 novembre 2015 per corso formazione sulla sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11805571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81391175</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 81 del 19/03/2015 - acquisto listelli in legno per aule primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242551211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBRIKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07242551211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBRIKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB12A9040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese postali  marzo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste italiane anticipi e depositi filiale di Napoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste italiane anticipi e depositi filiale di Napoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3175FEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 50PA del 2 dicembre 2015 per contratto RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGNFRC54D16B990J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGINI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGNFRC54D16B990J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGINI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD812FD6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.279/b del 05/02/2015 - medicinali per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF12F1A98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatture n. 81 del 23/02/2015 e n. 93 del 27/02/2015 - materiale di pulizia (spese Comune C/Mare)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911540658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04911540658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE113AD845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 61 del 16/06/2015 - materiale vario   ferramenta ed elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81674E75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 97-2015 materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9129E6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 4/2015 del 08/02/2015- canone anno 2015 per antivirus AVIRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRGFR63M16C129O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFC HARDWARE SOLUTION DI GIANFRANCO CESARANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF114600C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura  N. 149  del  29-05-2015  - materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF712DFED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo imponibile fattura n. 28/15 del 31/01/2015 - strisce  antiscivolo per scalini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCYLN89D66E131M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CACACE   YLENIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCYLN89D66E131M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CACACE   YLENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25123E88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratti assistenza software ARGO anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>908.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>908.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360DCA69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82008260638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. DI CAPUA" - CASTELLAMMARE DI STABIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mensa scolastica PON F-1-FSE-2013-153 GELI PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03283091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELI PASTI DI FERDINANDO PARMENTOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVA   Split Payment  AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELI PASTI DI FERDINANDO PARMENTOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7009.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7009.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
